刚开始是未税的卖给客户100元,做账是借:应收账款100,贷:主营业务收入100,后来,客户要求开税票,未税是100,税额是13 ,总金额113 ,并且已支付货款,我是内帐的,这个税额我做哪去,因为是内帐我们是价税不做分离的
金榜题名
于2023-08-24 15:18 发布 590次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-08-24 15:18
同学,你好
借:应收账款13
贷:主营业务收入13
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
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你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
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您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45
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是的
2017-03-06 16:51:00
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第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
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