本公司享有5%进项税加计抵减政策,在本月进项勾选金额+留抵税额>销项的情况下,不会实际耗用加计抵减进项税额;那如果本月进项勾选金额+留抵税额<销项的情况下,申报的时候会自动抵减之前累计的加计抵减进项额。请问涉及税务申报的以上情况,账面要如何做分录,是否要做分录呢,怎么做呢?
唧唧哇哇
于2023-08-31 14:50 发布 399次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-08-31 14:51
同学,加计抵减不用做账,以你实际要缴纳税额为准,
实际缴纳的时候
借应交税费——未交增值税
贷银行存款
营业外收入——其他
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
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同学,加计抵减不用做账,以你实际要缴纳税额为准,
实际缴纳的时候
借应交税费——未交增值税
贷银行存款
营业外收入——其他
2023-08-31 14:51:36
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表二,第2兰只填写本期认证并且本期抵扣的数就可以了吗?26兰填写本期认证本期未抵扣的数对吗?不会提示辅导期什么的吗?
2018-12-29 16:36:27
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你好,对的是的增量留底的那一部分退税。
2022-04-15 08:46:09
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您好!算是留底税额的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
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唧唧哇哇 追问
2023-08-31 14:56
venus老师 解答
2023-08-31 15:08