送心意

朱老师

职称,税务师,初级会计师

2018-01-16 16:27

这个工程之前做过的账务处理是:转工程款的时候借:预付账款 贷银行存款,年底的时候借:在建工程  贷应付账款-厂房暂估,现在收到发票但是不确定工程的总金额可以这样做账务处理么(借:应会账款-厂房暂估 贷:预付账款)?

朱老师 解答

2018-01-16 17:27

你好,计入预付账款中,然后确认了之后转出来

不炎 追问

2018-01-16 22:09

老师好!那现在分录怎么做呢?

朱老师 解答

2018-01-17 08:27

收预付款(未开票) 
借:银行存款 
 贷:预收账款 
 
预付款已开票 —— 工程阶段性验收和中期计量 
借:应收账款 
 贷:工程结算 - 业主 
 
同时将已收的预付款转入应收账款 
借:预收账款 
 贷:应收账款 
 
再补充一下,现在确认建筑业的收入要遵循会计准则-建造合同来执行,一般是按照完工百分比来确认当期收入,成本及毛利,并不是根据发票开具的金额和日期来统计收入。 
最后工程完工办理竣工决算时,工程施工与工程结算这两科目应结平。

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