送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-17 10:14

你好,是的 
因为销售方是做销项税额确认,而购买方进项不得抵扣,所以计入了成本

追问

2018-01-17 10:15

如果是1000千元开票 30税额  那么销售方分录怎么做

邹老师 解答

2018-01-17 10:16

借;应收账款 等科目1030   贷;主营业务收入  1000 应交税费-应交增值税 30

追问

2018-01-17 10:16

如果是1000千元开普票 30税额 那么销售方分录怎么做

邹老师 解答

2018-01-17 10:16

你好,也是这个分录的

追问

2018-01-17 10:16

小规模就不要搞应交税费-销项税额了是吗?

邹老师 解答

2018-01-17 10:17

你好,小规模不需要,如果是一般纳税人就需要增加三级明细,销项税额的

追问

2018-01-17 10:18

老师一般纳税人是 应交税费-应交增值税-销项税额 是吧?

追问

2018-01-17 10:19

购买方就是1030全部计入采购成本对吧老师?

邹老师 解答

2018-01-17 10:21

你好,是的,因为进项无法抵扣的

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