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凡
于2018-01-17 10:12 发布 1644次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-17 10:14
你好,是的 因为销售方是做销项税额确认,而购买方进项不得抵扣,所以计入了成本
凡 追问
2018-01-17 10:15
如果是1000千元开票 30税额 那么销售方分录怎么做
邹老师 解答
2018-01-17 10:16
借;应收账款 等科目1030 贷;主营业务收入 1000 应交税费-应交增值税 30
如果是1000千元开普票 30税额 那么销售方分录怎么做
你好,也是这个分录的
小规模就不要搞应交税费-销项税额了是吗?
2018-01-17 10:17
你好,小规模不需要,如果是一般纳税人就需要增加三级明细,销项税额的
2018-01-17 10:18
老师一般纳税人是 应交税费-应交增值税-销项税额 是吧?
2018-01-17 10:19
购买方就是1030全部计入采购成本对吧老师?
2018-01-17 10:21
你好,是的,因为进项无法抵扣的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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凡 追问
2018-01-17 10:15
邹老师 解答
2018-01-17 10:16
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邹老师 解答
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2018-01-17 10:17
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邹老师 解答
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