送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-09-10 21:14

1.收到华泰公司投资一台设备,估价200000元。
借:固定资产 200000
贷:实收资本-华泰公司 200000
2.向银行借入短期借款50000元,存入银行。
借:银行存款 50000
贷:短期借款 50000
3.从银行提取现金800元备用。
借:库存现金 800
贷:银行存款 800
4.从东方公司购进甲材料20000元,增值税2600元,价税款22600元暂欠,材料尚未验收入库。
借:原材料 -甲材料 20000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 2600
贷:应付账款-东方公司 22600
5.收回科达公司前欠货款50000元存入银行。
借:银行存款 50000
贷:应收账款-科达公司 50000
6.以存款20000元支付产品销售广告费。
借:销售费用 20000
贷:银行存款 20000
7.以银行存款2500支付办公用品费,其中企业行政管理部门负担1500元,车间负担1000元。
借:管理费用 1500
借:制造费用 1000
贷:银行存款 2500

bamboo老师 解答

2023-09-10 21:16

8.生产领用甲材料85000元,其中A产品用80000元,车间一般耗用3000元,企业管理部门耗用2000元。
借:生产成本-A产品 80000
借:制造费用3000
借:管理费用2000
贷:原材料-甲材料 85000
9.销售A产品一批,售价100000元,增值税13000元,税收到,存入银行。
借:银行存款11300
贷:主营业务收入-A产品100000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13000
10以存款22600元支付前欠东方公司货款22600元
借:应付账款-东方公司22600
贷:银行存款 22600

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你好 (1)收到华兴公司投入的银行存款1000000元以及不需要安装的固定资产一项双方协商该固定资产的价值为200000元,计入实收资本的金额为500000元 借:银行存款,固定资产  ,  贷:实收资本,资本公积 (2)从银行借入为期3个月的借款,金额为500000元,款项已存入公司账户。 借:银行存款,贷:短期借款 (3)上述借款年利率6%,计提本月的借款利息。 借:财务费用,贷:应付利息 (4)用银行存款归还本月到期的短期借款本金为200000元。 借:短期借款,贷:银行存款 (5)从长盛公司购入A材料500千克,单价为每千克200元,总计100000元,增值税税额13000元,货款尚未支付,材料尚未到达企业。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (6)以银行存款支付购入A材料的运杂费3270元,其中包括运输发票上允许抵扣的增值税270元。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (7) 上述A材料运达企业,并已办理完验收入库手续,结转材料的采购成本。 借:原材料,贷:在途物资 (8) 以银行存款归还本月所欠长盛公司的A材料款。 借:应付账款, 贷:银行存款
2023-05-18 19:15:57
您好 1、借固定资产35000 贷实收资本35000
2023-05-20 23:59:53
您好,这个是没有其他了吧
2023-05-20 16:06:26
1.收到华泰公司投资一台设备,估价200000元。 借:固定资产 200000 贷:实收资本-华泰公司 200000 2.向银行借入短期借款50000元,存入银行。 借:银行存款 50000 贷:短期借款 50000 3.从银行提取现金800元备用。 借:库存现金 800 贷:银行存款 800 4.从东方公司购进甲材料20000元,增值税2600元,价税款22600元暂欠,材料尚未验收入库。 借:原材料 -甲材料 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷:应付账款-东方公司 22600 5.收回科达公司前欠货款50000元存入银行。 借:银行存款 50000 贷:应收账款-科达公司 50000 6.以存款20000元支付产品销售广告费。 借:销售费用 20000 贷:银行存款 20000 7.以银行存款2500支付办公用品费,其中企业行政管理部门负担1500元,车间负担1000元。 借:管理费用 1500 借:制造费用 1000 贷:银行存款 2500
2023-09-10 21:14:35
1.借银行存款5000万,贷实收资本3000万贷资本公积2000万。2.借原材料1000万,借应交税费130万,贷实收资本1000万,贷资本公积130万。3.借利润分配-应付现金股利500万贷应付股利500万。4.借盈余公积800万,贷实收资本800万。
2020-06-18 19:45:26
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