6月开具的劳务发票,7月红冲,分成两个公司分别开具发票,现在做账的时候发现,红冲后开具的 发票销项比上月开具的销项多一分,缴纳增值税是按照6月的销项金额入账的,这个在账务上怎么处理?
若如 @初见?
于2023-09-15 17:24 发布 544次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-09-15 17:25
差额调整管理费用-其他费用
相关问题讨论
如果这个是个人开票给你的发票 你直接根据发票入账 不用在做税费的分录 这个是个人承担的税费
2018-12-25 15:09:07
您好!如果你没有申请差额征收就按开票税率征收。
2017-02-15 13:45:02
差额调整管理费用-其他费用
2023-09-15 17:25:10
你好!专票不在免税范围内
2019-06-11 20:35:01
免税的,具体的你可以咨询开票方
2017-10-13 17:34:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
若如 @初见? 追问
2023-09-15 17:32
家权老师 解答
2023-09-15 17:32
若如 @初见? 追问
2023-09-15 17:32
家权老师 解答
2023-09-15 17:33