老师好, 想咨询一个问题,几年前,公司购进货物,抵扣的进项税额。现在进项税额,对方没有缴纳,公司也没有了,现在税务要求把这部分抵扣的进项税额要补上,请问,如果我现在有进项票,可以冲抵这部分进项税额吗?还是说这部分税额要实缴?
英勇的大炮
于2023-09-18 15:14 发布 231次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-09-18 15:15
你好,主要看你税务局怎么要求的,比如你是在7月份认证的,你7月份就需要进项转出,你在这个月认证了,抵扣不了,如果他要求你在这个月修改的话可以啊。
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