老师,我们一次性交3个月的房租,当月收到专票,且每月摊销的话 分录: 借:预付账款 应交税费——应交增值税(进项) 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用-房租 贷:预付账款 这样可以嘛?
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于2023-09-19 16:18 发布 1067次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-09-19 16:18
你好
可以的,你这个分录是正确的
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你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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