老师,请问计提福利费时,借:管理费用,贷:应付福利费,借:应付福利费,贷:其他应付款,,付福利费时,借:其他应付款,贷:银存,这样做分录可以吗?
渲文
于2023-09-21 11:02 发布 187次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-09-21 11:02
您好,这个是可以的,没问题的
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您好,这个是可以的,没问题的
2023-09-21 11:02:41
同学你好
应该计入福利费
但是费用不能预提
2023-01-11 10:04:49
同学你好!企业发生的职工福利费 贷方的话 是应付职工薪酬
这样先计提哦
2021-02-13 15:11:20
若老板垫付或没支付,可以这样处理
2024-03-06 14:45:02
若没有付款,是可以的
2024-03-06 14:42:14
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渲文 追问
2023-09-21 11:03
小锁老师 解答
2023-09-21 11:04