我年底暂估商品入库,可以按照暂估商品结转成本吗?怎么做分录?跨年发票到了,怎么冲平?想暂估成本,少交所得税
云水禅心
于2018-01-22 18:00 发布 1475次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
可以的,借:库存商品--暂估贷:应付账款;发票到了红冲正常做即可
2018-01-22 18:29:22
你好,红字冲销暂估分录,借:库存商品 (负数) 贷:应付账款-暂估(负数),冲成本,借:以前年度损益调整(负数) 贷:库存商品(负数),发票到,借:库存商品 贷:应付账款,结转成本,借:以前年度损益调整 贷:库存商品,根据以前年度损益调整科目 的余额结转至利润 分配-未分配利润
2018-04-13 18:40:46
应该把估一账户的借方金额减去暂估发票的金额,然后把贷方金额记在应交税费科目上,以表示暂估发票应当纳入本月结转损益中。
2023-03-13 17:07:08
暂估的金额和发票的一致吗
2019-05-21 13:31:17
你好!金额有变动吗?原分录红字冲回就可以
2020-03-02 19:17:51
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