送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-23 14:27

你好,收到工程款 借;银行存款  贷;工程结算 
开具发票确认收入  借:工程结算 贷:主营业务收入   应交税费 
这样工程结算就没有余额了

有梦想的小矮人 追问

2018-01-23 14:44

确认收入时,比工程结算科目的数小,所以工程结算科目会有余额,确认工程量比开出的发票金额小,所以有余额,余额部分怎么处理?

邹老师 解答

2018-01-23 14:45

你好,挂账在以后结转

有梦想的小矮人 追问

2018-01-23 14:57

挂账之后资产负债表不平,怎么结转?

邹老师 解答

2018-01-23 14:59

你好,你可以调整到预收账款核算 
借;工程结算   贷;预收账款

有梦想的小矮人 追问

2018-01-23 15:50

如果本月调整到预收账款科目,下月结转收入时直接做分录借:预收账款,贷:主营业务收入么?

邹老师 解答

2018-01-23 15:51

你好,是的,是这样处理

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