建筑业的工程结算科目应该怎么做账?是这样吗?收到工程款时,借:银行存款 贷:预收账款 开发票时,借:预收账款 贷:工程结算 确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入 最主要的工程结算科目月末怎么处理,需要结转到什么科目?
有梦想的小矮人
于2018-01-23 14:26 发布 2140次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-23 14:27
你好,收到工程款 借;银行存款 贷;工程结算
开具发票确认收入 借:工程结算 贷:主营业务收入 应交税费
这样工程结算就没有余额了
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