老师好!想请教下,我司有一张进项票是今年6月份开的(已在6月抵扣),现在申请付款发现合同有误,所以在本月(9月)红冲发票,重新开了一张正确的。请问我账务要怎样处理,报税这边要怎样处理?谢谢!
皮皮
于2023-09-28 11:47 发布 636次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-09-28 11:48
你好,原分录红冲就是,不影响交税
相关问题讨论
你好,原分录红冲就是,不影响交税
2023-09-28 11:48:26
您好,是对方红冲的,对方要重新开给你的,你们付了货款了吗?
2020-07-14 08:51:11
正确的蓝字发票需要进行进项抵扣
2019-05-31 08:56:35
那你红冲然后重新让他给你开发票
2020-03-10 17:14:49
你好,截图你的页面看一下的。
2022-10-14 19:36:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
皮皮 追问
2023-09-28 12:01
家权老师 解答
2023-09-28 12:03
皮皮 追问
2023-09-28 12:18
家权老师 解答
2023-09-28 13:04