送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-24 15:19

借;银行存款   贷;专项应付款 
借;专项应付款   贷;营业外收入

四毛呀 追问

2018-01-24 15:20

怎么还是营业外收入? 
营业外就要交税了

邹老师 解答

2018-01-24 15:21

你好,这个补助性质需要从专项应付款转到营业外收入核算的

四毛呀 追问

2018-01-24 15:25

老师那请问下还是交税吗

邹老师 解答

2018-01-24 15:26

你好,不需要纳税,在汇算清缴的时候做不征税收入申报,做纳税调整减少应纳税所得额

四毛呀 追问

2018-01-24 15:39

那个还是不是很理解  比如我收到200万 我做借:银行存款  贷:专项应付款    现在是这边可以将之前的费用来进行审核报销    比如我找到了10万的费用  5万是固定资产,5万是劳务费  (这些是已经产生的费用),那我这边做账可以是借:专项应付款  贷:资本公积-拨款转入   借:专项应付款  贷:管理费用-劳务费  ?

邹老师 解答

2018-01-24 15:41

你好,发生的费用或固定资产该怎么做分录就怎么做分录,不是直接用专项应付款冲销的 
收到   借;银行存款 贷;专项应付款 
发生支出  借;固定资产    或管理费用    贷;银行存款 
借;管理费用等科目  贷;累计折旧 
摊销  借;专项应付款  贷;营业外收入

四毛呀 追问

2018-01-24 15:46

那怎么知道哪些费用是用专项应付款付的

邹老师 解答

2018-01-24 15:49

你好,符合这个专项应付款用途可以支付的才可能从这个款项支付的

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