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四毛呀
于2018-01-24 15:18 发布 1158次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-24 15:19
借;银行存款 贷;专项应付款 借;专项应付款 贷;营业外收入
四毛呀 追问
2018-01-24 15:20
怎么还是营业外收入? 营业外就要交税了
邹老师 解答
2018-01-24 15:21
你好,这个补助性质需要从专项应付款转到营业外收入核算的
2018-01-24 15:25
老师那请问下还是交税吗
2018-01-24 15:26
你好,不需要纳税,在汇算清缴的时候做不征税收入申报,做纳税调整减少应纳税所得额
2018-01-24 15:39
那个还是不是很理解 比如我收到200万 我做借:银行存款 贷:专项应付款 现在是这边可以将之前的费用来进行审核报销 比如我找到了10万的费用 5万是固定资产,5万是劳务费 (这些是已经产生的费用),那我这边做账可以是借:专项应付款 贷:资本公积-拨款转入 借:专项应付款 贷:管理费用-劳务费 ?
2018-01-24 15:41
你好,发生的费用或固定资产该怎么做分录就怎么做分录,不是直接用专项应付款冲销的 收到 借;银行存款 贷;专项应付款 发生支出 借;固定资产 或管理费用 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;累计折旧 摊销 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-01-24 15:46
那怎么知道哪些费用是用专项应付款付的
2018-01-24 15:49
你好,符合这个专项应付款用途可以支付的才可能从这个款项支付的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-01-24 15:21
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邹老师 解答
2018-01-24 15:26
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2018-01-24 15:39
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2018-01-24 15:41
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