送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-10-01 14:13

你好,这个是一般纳税人吗?你看一下你是不是有加计扣除?

小鱼儿 追问

2023-10-01 14:21

是一般纳税人。加计扣除也应该在借方吧? 借:预收账款 65225579 贷:主营业务收入59839980.67 贷:应交税费-应交销项税额-销项税额抵减668516.41     应交税费-应交销项税4717081.92

郭老师 解答

2023-10-01 14:24

借:应交税费-应交销项税额-销项税额抵减 贷:主营业务收




这个是
但是他做的不对

小鱼儿 追问

2023-10-01 14:27

借:预收账款 65225579 贷:主营业务收入59839980.67 贷:应交税费-应交销项税额-销项税额抵减668516.41     应交税费-应交销项税4717081.92  这样做是错了吗?

郭老师 解答

2023-10-01 14:28

不对
他做销项抵减税额这个是不符合增值税纳税义务的

小鱼儿 追问

2023-10-01 14:42

正确的应该怎么做

郭老师 解答

2023-10-01 14:45

借银行存款
贷主营业务收入
应交税费,应交增值税销项
借应交税费,增值加计扣除
贷营业外收入
需要
抵扣借应交税费未交增值税
贷应交税费,增值税加计扣除

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相关问题讨论
您好 全部红字写分录
2019-04-16 21:47:11
对的
2017-07-28 11:01:01
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
是的时间差异而已
2017-07-29 13:21:00
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