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小鱼儿
于2023-10-01 14:12 发布 926次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2023-10-01 14:13
你好,这个是一般纳税人吗?你看一下你是不是有加计扣除?
小鱼儿 追问
2023-10-01 14:21
是一般纳税人。加计扣除也应该在借方吧? 借:预收账款 65225579 贷:主营业务收入59839980.67 贷:应交税费-应交销项税额-销项税额抵减668516.41 应交税费-应交销项税4717081.92
郭老师 解答
2023-10-01 14:24
借:应交税费-应交销项税额-销项税额抵减 贷:主营业务收这个是但是他做的不对
2023-10-01 14:27
借:预收账款 65225579 贷:主营业务收入59839980.67 贷:应交税费-应交销项税额-销项税额抵减668516.41 应交税费-应交销项税4717081.92 这样做是错了吗?
2023-10-01 14:28
不对他做销项抵减税额这个是不符合增值税纳税义务的
2023-10-01 14:42
正确的应该怎么做
2023-10-01 14:45
借银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项借应交税费,增值加计扣除贷营业外收入需要抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费,增值税加计扣除
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2023-10-01 14:28
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2023-10-01 14:42
郭老师 解答
2023-10-01 14:45