送心意

玲老师

职称会计师

2023-10-08 14:35

你好,是提前付款的吗?还是季度末?

CC^ - ^ 追问

2023-10-08 14:36

提前预付的

玲老师 解答

2023-10-08 14:40

预付账款贷银行存款。
借制造费用贷预付账款。
借生产成本贷制造费用。

CC^ - ^ 追问

2023-10-08 15:01

那我拿到的发票怎么办?

玲老师 解答

2023-10-08 15:05

发票就放在。第1笔分录分后面就行。

CC^ - ^ 追问

2023-10-08 15:14

但是我要分三个月分摊,制造费用月底不能有余额 ,怎么办

玲老师 解答

2023-10-08 15:19

制造费用结转到生产成本了,你看分路啊。

CC^ - ^ 追问

2023-10-08 15:20

刚刚说了呀  月底费用科目不能有余额啊,我要分三个月结转,那有余额了不就不对了吗

玲老师 解答

2023-10-08 15:24

每个月都正常结转制造费用,不会有余额的。我已经给你写了结转的分录,你看一下。

玲老师 解答

2023-10-08 19:22

咱一共交三个月的,所以咱们摊销到制造费用是分三个月写一样的分录。然后制造费用,每个月末结转到生产成本,不会有余额。

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