送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-26 15:48

你好,卖出贷方怎么还有应付职工薪酬呢 
而且销售分录是  借:应收账款-XX公司    贷:主营业务收入 应交税费-销售税额(在贷方而不是借方的)

︶淡淡婲稥╮ 追问

2018-01-26 15:52

上面输入错误。
买进原材料(膨润土)是借:原材料-膨润土    贷:银行存款 。
卖出 原材料(膨润土)借:应收账款-XX公司        贷:应交税费-销售税额        主营业务收入 
结转成本   借:主营业务成本     贷:原材料     应付职工薪酬-工资   
这样可以吗

邹老师 解答

2018-01-26 15:53

卖出 原材料(膨润土)借:应收账款-XX公司    贷:应交税费-销售税额    其他业务收入 
结转成本  借:其他 业务成本       贷:原材料 
应当是这样的

︶淡淡婲稥╮ 追问

2018-01-26 15:55

为什么是做其他业务成本呢?我的主营业务也是这个啊?
如果 结转成本 借:其他 业务成本 贷:原材料 
那么我是不是还得做  计提工资,借:主营业务成本   贷  应付-工资

邹老师 解答

2018-01-26 15:56

你好,主营是这个,那么购进,销售都需要按库存商品核算,而不是原材料的
工资通常是不会直接计入主营业务成本核算的

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相关问题讨论
同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。 借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05
你好, 对的。
2020-01-04 15:13:57
你好,应付职工薪酬,应交税费,制造费用,销售费用,财务费用,管理费用需要用多栏明细账 其他的可以是三栏明细账
2018-02-24 16:22:13
你好 是的 是这样来做分录的 是自产产品送给销售人员
2020-07-20 10:23:16
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