老师好!如果我专业分包工程销项9%个点的发票,9月同期进项发票不够多开了l00万销项,是否可以先留底,10月份公司同期先交增值税,我11月材料票13%到公司了再抵扣这100万留底的销项税,谢谢!
霸气的跳跳糖
于2023-10-10 09:00 发布 227次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

一般纳税人取得材料增值税专票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05

借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58

是的,先交税,以后再抵扣
2023-10-10 09:01:00

你好,是的,是这样的,是正式的员工也可以编工资表入账,
2020-01-03 11:03:45

你们是工业的?销售原材料记其他业务收入
没有结转成本
最后结转的借:应交税费-应交增值税(销项)6972.77 贷应交税费-应交增值税(进项)5035.88 应交税费-应交增值税-转出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18
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