老师开票系统服务费抵减增值税科目怎么做,是不是收到发票借:管理费 贷:银行存款 抵减时做:借应交增值税--减免税 贷:管理费用 负数
小缘
于2018-01-26 17:06 发布 862次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-26 17:19
你好,抵减贷方是管理费用正数,或 借方负数才是的
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你好,抵减贷方是管理费用正数,或 借方负数才是的
2018-01-26 17:19:33
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你好!是的。可以的。不用做收入
2018-04-26 11:09:59
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你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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你好,你是一般纳税人吗?收到的时候借管理费用贷银存,需要抵扣的时候借应交税费-应交增值税借管理费用负数,不抵扣不用做抵扣的分录
2018-10-13 16:03:19
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这个完了啊,你还需要交税那就做借未交增值税贷转出未交增值税
2019-10-10 09:41:58
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小缘 追问
2018-01-26 17:21
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2018-01-26 17:21