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梦雨星晨
于2018-01-27 10:42 发布 4472次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-27 10:43
你好,你想问的问题具体是?
梦雨星晨 追问
2018-01-27 11:18
就是一般纳税人申报,去年12月本月数销项15229.06,进项,应纳税额11427.68,应纳税额是3798.38,,但是在主表第23栏次是应纳税额减征额是223.17所以应纳税额合计是3575.21,我想问一下这个应纳税减征额是怎么来的
邹老师 解答
2018-01-27 11:20
你好,你单位有防伪税控系统 及维护费减免吗
2018-01-27 11:36
应该是没有吧
2018-01-27 11:37
你好,那你就需要去了解这个 减免税额你单位是根据什么情况填写的了
2018-01-27 11:53
因为我也没了解数控设备的减免,如果有得话就填到这里
2018-01-27 11:55
你好,是的,有就需要填写,没有就不需要填写应纳税额 减征额的
2018-01-27 11:59
那有的话,当月的纳税额要扣除减征额
2018-01-27 14:06
你好,是的,用应纳税额减去减去减征额才是需要补交 的增值税
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-01-27 11:18
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2018-01-27 11:20
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2018-01-27 14:06