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激情的导师
于2023-10-13 19:20 发布 315次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-10-13 19:21
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
激情的导师 追问
2023-10-13 19:22
对,会计分录
邹老师 解答
2023-10-13 19:23
你好借:原材料 33000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)33000*13%, 贷:实收资本28000,资本公积(差额)
2023-10-13 19:25
不应该是股本么
2023-10-13 19:26
你好,如果是有限公司,是实收资本如果是股份有限公司,是股本这里题目信息没有说明
2023-10-13 19:30
11月23日,企业应收前进公司捐赠的甲材料1300公斤,增值税专用发票列示金额37880元,可抵扣的进项税额为4924.4元,材料已运抵企业并验收入库。会计分录
2023-10-13 19:31
你好借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:营业外收入如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2023-10-13 19:22
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2023-10-13 19:23
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2023-10-13 19:26
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2023-10-13 19:30
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