送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-30 11:35

你好!收到的时候借现金1000 贷预收账款1000 
消费的时候比如消费了650 
借预收账款 500 销售费用150  贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

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你好!收到的时候借现金1000 贷预收账款1000 消费的时候比如消费了650 借预收账款 500 销售费用150 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2018-01-30 11:35:12
借:银行存款 1000 销售费用 300 贷:预收账款 1000 其他应付款300 消费时 借:预收账款 其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-02-05 18:16:13
同学你好 借银行5000 贷预收账款5000 赠送的五百消费的时候才做分录的 计入销售费用
2021-05-12 17:02:55
同学,你好,按1000入账,送的100作到销售费用里。
2020-07-24 22:22:44
收到客户的充值,借:银行存款 1000,贷:预收账款-客户,客户消费,500元,应该确定的收入为500*(1000/1100)=454.5元,借:预收账款-客户 545.5,贷:收入 545.5,你们送的那个代金卷不用做账处理
2018-11-12 11:26:31
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