老师:微型企业,2季度开了一张电子专票(本来想开普票的)交了税,后来忘记红冲,在3季度红冲,导致3季度要退税,这退的算是2季度的,还是3季度的?(专管员说我填的不对,但能体现期间的不就只有“税款所属期起止”即发票开出时间嘛?)下图中我填写的对吗?(除了退税类型,应该选误收多缴的)
Joy
于2023-10-18 13:27 发布 241次浏览
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朴老师
职称: 会计师
2023-10-18 13:28
根据您提供的情况,您在第二季度开具了一张电子专票并缴纳了税款,但后来忘记红冲,而是在第三季度进行了红冲操作,导致第三季度需要退税。这种情况下,退税的税款应该是属于第二季度的。
在填写退税申请表时,您需要根据实际情况选择退税类型。根据您的情况描述,您应该是选择误收多缴的退税类型。
至于您提供的表格中的填写内容,其中的“税款所属期起止”应该是指您需要退税的税款所属期间,而不是填写发票的开出时间。您需要根据实际情况选择正确的起止时间。其他填写内容需要结合您具体情况和所在地区的相关规定进行填写。
总之,根据您提供的情况描述,您需要选择误收多缴的退税类型,并且退税的税款应该是属于第二季度的。填写退税申请表时,需要根据实际情况选择正确的税款所属期起止时间和其他相关内容。
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