送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-05 11:10

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

Luck Fairy 追问

2018-02-05 11:19

年末借方余额减免税额余330元处理不处理

邹老师 解答

2018-02-05 11:22

你好,需要与未交增值税冲销

Luck Fairy 追问

2018-02-05 11:28

能具体一些吗?

邹老师 解答

2018-02-05 11:29

借;应交税费——未交增值税     贷;应交税费——应交增值税(减免税款)
是做这个分录

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你好具体的哪个税款。
2021-08-17 10:34:08
文艺演出,公帐支付给点评评委的费用,评委未开发票,如果我们去税务代开,税金是多少?会计分录怎么做?
2016-11-25 13:40:40
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-02-05 11:10:55
你好,这个一般是不需要做账的。
2022-01-05 09:26:55
您好 请问支付的时候收到发票了么
2019-11-02 17:03:27
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