送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-10-31 15:48

同学,你好
嗯嗯,是的

优雅的柚子 追问

2023-10-31 15:50

就是我这个月正常把发票入账结转成本是吗 ?但是销售是7月份销售的  这个没关系是不

小菲老师 解答

2023-10-31 15:51

同学,你好
一般正确做法是7月份就结转成本了,但是你没有在7月份暂估,那就这个月结转成本

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相关问题讨论
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
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