老师,我去年给别人多开了专票,我上个月给红冲了,那我开完红冲之后销项税是负的且上个月也没有开其他正数的销项票,我之前交的这部分销项税要怎么抵扣回来呢?
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于2023-11-02 10:56 发布 367次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-11-02 10:59
你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。
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您好!可以开,但是对于商贸的企业,不建议开。工业企业一般没问题
2017-03-25 16:00:50
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你好,你算的是对的数字
2021-07-27 13:51:52
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你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。
2023-11-02 10:59:47
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你好;如果对方是自产自销的苗木 是可以按9%计算抵扣 销项税的
2022-04-25 18:21:06
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你好 先做待认证进项税去。 不是待抵扣哦
2021-08-10 17:36:40
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2023-11-02 11:06
玲老师 解答
2023-11-02 11:08