送心意

玲老师

职称会计师

2023-11-02 10:59

你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。

undefined 追问

2023-11-02 11:06

我之前的分录是:
借:应收账款 蓝字
贷:主营业务收入 蓝字
       应交税费--应交增值税(销) 蓝字
红冲:
借:应收账款  红字
贷:主营业务收入 红字
       应交税费--应交增值税(销) 红字
这样就可以了?
对方收到红字发票:
借:库存商品  红字
      应交税费--应交增值税(进项税额转出)红字
贷:应付账款 红字

这个3组分录对吗?

玲老师 解答

2023-11-02 11:08

好是的,账务处理是正确的,对的。

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相关问题讨论
您好!可以开,但是对于商贸的企业,不建议开。工业企业一般没问题
2017-03-25 16:00:50
你好,你算的是对的数字
2021-07-27 13:51:52
你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。
2023-11-02 10:59:47
你好;如果对方是自产自销的苗木 是可以按9%计算抵扣 销项税的  
2022-04-25 18:21:06
你好 先做待认证进项税去。 不是待抵扣哦
2021-08-10 17:36:40
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