工程款为预收,开具工程类普通发票,会计分录为:借 应收账款 贷:合同负债, 在收到工程款时 借:银行存款,贷:应收账款,那么合同负债这个分录要怎么处理呢
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于2023-11-02 14:37 发布 395次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,你好
借:合同负债
贷:主营业务收入/其他业务收入/应交税费等
2023-11-02 14:38:31
五月份借银行存款贷主营业务收入,应交税费
2021-06-10 15:52:39
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值(销项)
2019-04-12 10:49:31
你好,摘要:取得装修费发票
借:长期待摊费用,贷:应付账款-单位
2023-06-30 10:25:01
伱好,贷预收账款
2019-01-04 13:39:12
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