老师,你好。我们是电商,会员制。客户充值1000,给1200的商品。分录这样做,对不? 客户线上下单 借:其他货币资金 借:销售费用(会员赠送的部分) 贷:预收账款 客户提货 借:预收账款 贷:主营业务收入 有税的情况下在 贷:应交税费 次日资金到账 借:银行存款 销售费用(平台佣金) 贷:其他货币资金
郜会计
于2023-11-04 09:01 发布 447次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-11-04 09:05
对的,是的,是这么做的。
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你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-11 10:26:20
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好,因为收到的时候计入预收账款贷方,确认收入 的时候就需要结转到借方,这样预收账款余额才可以结平的
2020-08-12 21:45:25
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