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高贵的牛排
于2023-11-12 16:27 发布 340次浏览
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-11-12 16:28
您好,要的,借:管理费用等 贷:其他应付款-法人,先挂他的往来
高贵的牛排 追问
2023-11-12 16:30
那法人往公账转的钱,是不是算借款,后期产生业务收入有利润了要还给法人。
廖君老师 解答
2023-11-12 16:32
您好,是算借款,借:银行 代:其他应付款-法人后期产生业务收入有利润了要还给法人,是的
2023-11-12 16:58
所以我没弄明白。法人转进来的钱后期要还。公帐打款出去收到的票法人要报销,那不是多给了吗
2023-11-12 17:01
您好,您的问题“需要支付的款项都是法人往公账打款支付”不是“公帐打款出去收到的票”这是完成不一样的,公账打款的当然不用报销
2023-11-12 17:11
哦!明白了。我公司现在就是法人转款到公帐,然后公帐打款支付。有时候法人会从公帐提取备用金,那就用发票来抵,是吗
2023-11-12 17:14
您好,是的,从公账出的费用,借:管理费用等 贷方:银行存款,法人私卡出的费用 借:管理费用等 代:其他应付款-法人
2023-11-12 17:17
明白了。感谢lao s q
感谢老师
2023-11-12 17:18
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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廖君老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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2023-11-12 16:58
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2023-11-12 17:01
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2023-11-12 17:14
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2023-11-12 17:17
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