送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-11-12 16:28

您好,要的,借:管理费用等  贷:其他应付款-法人,先挂他的往来

高贵的牛排 追问

2023-11-12 16:30

那法人往公账转的钱,是不是算借款,后期产生业务收入有利润了要还给法人。

廖君老师 解答

2023-11-12 16:32

您好,是算借款,借:银行  代:其他应付款-法人
后期产生业务收入有利润了要还给法人,是的

高贵的牛排 追问

2023-11-12 16:58

所以我没弄明白。法人转进来的钱后期要还。公帐打款出去收到的票法人要报销,那不是多给了吗

廖君老师 解答

2023-11-12 17:01

您好,您的问题“需要支付的款项都是法人往公账打款支付”不是“公帐打款出去收到的票”
这是完成不一样的,公账打款的当然不用报销

高贵的牛排 追问

2023-11-12 17:11

哦!明白了。我公司现在就是法人转款到公帐,然后公帐打款支付。有时候法人会从公帐提取备用金,那就用发票来抵,是吗

廖君老师 解答

2023-11-12 17:14

您好,是的,从公账出的费用,借:管理费用等    贷方:银行存款,
法人私卡出的费用 借:管理费用等  代:其他应付款-法人

高贵的牛排 追问

2023-11-12 17:17

明白了。感谢lao s q

高贵的牛排 追问

2023-11-12 17:17

感谢老师

廖君老师 解答

2023-11-12 17:18

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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