送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-02-21 13:53

您好,一般情况下,记入福利费,发放时,借;应付职工薪酬-福利费,贷;现金,计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。

Ivy 追问

2018-02-21 14:32

谢谢老师,我可以不做计提,直接发放时做借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金,这样可以吧?

王雁鸣老师 解答

2018-02-21 14:40

您好,不客气。可以的。

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