今年8月份通过税控盘开出去的专用发票,现在要退部分货,要开红字发票,对方现在已经是数电发票,我方还是税控盘,发票对方已认证抵扣,他们在电子税务局开红字信息表的时候提出这个错误,有知道怎么解决的吗?
小石头
于2023-11-27 15:40 发布 604次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-11-27 15:41
1.对方在电子税务局开具红字信息表时,需要选择对应的错误类型,并填写正确的发票信息。
2.在填写红字信息表时,需要选择“销售方填开”,并填写对应的发票代码、号码、月份等信息。
3.销售方填开红字信息表后,需要上传并等待审核通过。
4.审核通过后,需要在增值税专用发票红字信息表查询页面中进入开具。
5.在开具红字发票时,需要选择对应的红字信息表编号和对应的发票代码、号码、月份等信息。
6.开具红字发票后,需要将红字发票寄回给对方,并通知对方进行相应的账务处理。
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