我在销售的时候把两家公司的销售款错记成同一家公司的销售款了,我要怎么调账,是直接在应收账款一增一减来调账还是要销售的凭证冲销再重新做科目呢
会计学堂辅导老师
于2018-03-02 08:44 发布 1474次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-02 08:45
这两个方法都可以,如果方便的话,建议采用红冲,再做分录的方法。
相关问题讨论
应收应付模块生成凭证是在凭证处理这,有一个生成凭证,生成凭证也有两种方式,一种是根据模板生成,一种是界面选择科目。直接生单即可,如果已经生成凭证,那么可以在应收应付模块的凭证查询是否存在。如果有,那么总账肯定有,这时要注意是不是凭证查询时的过滤条件弄错了,导致没看到凭证。
2017-08-24 09:29:45
您进入账簿在科目期初左上角科目编码,增加科目编码长度即可
2021-04-08 10:33:37
这两个方法都可以,如果方便的话,建议采用红冲,再做分录的方法。
2018-03-02 08:45:55
可以用记账凭证上面的日期,只要记账凭证上的日期与附件上对应的债权债务成立的日期一致。
2017-08-17 13:44:59
你好!转入其他应收款就可以
2018-10-08 13:32:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
会计学堂辅导老师 追问
2018-03-02 09:05
张艳老师 解答
2018-03-02 10:10