我们公司是买了318000的车,然后现在发票是1月份开的,钱也是1月份付的,但是我这边是2月份抵扣的,那我现在怎么做账呀是做在1月份还是2月份,还有如何报税,
慧
于2018-03-02 09:25 发布 688次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-03-02 09:26
做在2月吧
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这三张发票都是这里需要做账的
2023-08-07 10:37:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,七月可以开红字发票,不能作废
2020-07-22 10:27:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
做在2月吧
2018-03-02 09:26:09
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
退货或者是无票收入申报纳税的可以开16的发票 你具体是什么情况?
2019-03-27 17:43:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不可以抵扣销项税额
借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2019-08-07 13:53:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
慧 追问
2018-03-02 09:34
袁老师 解答
2018-03-02 09:38
慧 追问
2018-03-02 09:41
袁老师 解答
2018-03-02 10:57