- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-12-04 09:25
您好!你说的这个是资质的费用把
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您好!你说的这个是资质的费用把
2023-12-04 09:25:24
如果是做为固定资产核算,是入账的次月
2017-02-26 14:31:55
预付的时候借:预付账款-待摊费用,贷:银行存款,所以摊销,是借:管理费用等科目,贷:预付账款-待摊费用
2022-05-01 14:40:54
你好,需要做相关费用的摊销,一般不用计提
2019-06-14 16:03:53
你好,对,对方给你们开的是什么发票?
2021-12-24 09:27:45
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呜啦啦啦 追问
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