因为12月份月中变更税号,金税盘里只能读出更改后的数据,我就按更改后的数据报了税,更改前的数据就漏报税了,税务局让我在汇算清缴里把漏报的补上,请问老师我该如何在汇算清缴里补?另外账务处理上怎么做?谢谢!
看到希望
于2018-03-05 11:22 发布 1585次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-05 11:44
您好,一般情况下,根据漏记的收入,借;现金或者银行存款等科目,贷;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税。同时结转成本,借:以前年度损益调整,贷;库存商品。同时,根据以前年度损益调整差额计提企业所得税,借;以前年度损益调整,贷;应交税费-应交企业所得税。申报表中增加收入,成本,所得税数据。
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