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欣
于2018-03-05 11:50 发布 1287次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-05 11:53
你好!这个公司跟你们签的什么合同。
欣 追问
2018-03-05 12:05
这个公司是我公司的法人股东
2018-03-05 12:06
法人股东和我公司有一个关于财务总监的委派函
2018-03-05 12:08
老师分录如何写
2018-03-05 13:38
?????????????
宋生老师 解答
你好!这样的,正常应该对方开发票给你,然后你入账。 借管理费用-服务费 贷应付职工薪酬。
2018-03-05 14:08
我怎么觉得是 借:管理费用—劳务费 贷:银行存款 ,没有签劳动合同,不入应付职工薪酬吧 .
2018-03-05 14:10
你好!不好意思,是我错了,不是公司的员工是计入应付账款
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2018-03-05 13:38
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2018-03-05 14:10