送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-05 14:48

您好!你一样的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

春兰. 追问

2018-03-05 14:54

那只能结转其他产品的成本了,对吗?

宋生老师 解答

2018-03-05 14:54

你好!你可以暂估这个成本

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相关问题讨论
您好!你一样的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-05 14:48:41
你好 我们这儿的规定,按CIF开发票,运保费开红字发票!
2020-06-24 11:55:35
你好,把汇差部分放入财条费用-汇兑损益;如果计算的汇率大于结汇时的汇率时,所产生的汇差部分放入借方财务费的做正数。如果计算的汇率小于结汇时的汇率时,所产生的汇差部分放入借方财务费的做负数。 如果做进出口的话最好专门做一个会计科目叫做汇率差价。
2018-08-28 16:14:35
您好,那是怎么处理,是他们赔偿损失是吗
2019-04-20 10:06:14
你好 先计入待处理财产损溢 再查明原因计入其他应收款 管理费用 营业外支出等
2018-12-13 14:42:57
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