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会计学堂辅导老师
于2018-03-06 09:40 发布 2567次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-06 09:41
你好,一般也是与专用发票在认证期限开具负数的
会计学堂辅导老师 追问
2018-03-06 09:48
老师我需要交接哪些东西?一个老公司要注销而且是11%的进项税率,需要进项税额转出,一个是新开的企业马上要成规上企业,老师,像我这样的新手,交接外账应该注意什么,原来外账是外面会计做的,这个月老板不续费了,让我来做
邹老师 解答
2018-03-06 09:53
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 了解申报事宜,企业生产经营特点,当地税局管理方式等
2018-03-06 09:55
老师外贸么司成衣出口,服装绣花加工费可以抵扣吗?不是工业类是贸易类的,可以抵扣吗?
2018-03-06 09:56
你好,贸易类可以抵扣,但是不参与退税
2018-03-06 09:58
老师 对于乱账我已经整理出应收款项 应付账款 还有银行账款余额 然后之间的差额是不是做老板的往来
2018-03-06 09:59
你好,不能把差额就做与老板的往来的,这样的数据不一定准确的
2018-03-06 10:11
老师,这张发票怎么做分录呢?
你好,你单位是收入一方,还是支付费用一方
2018-03-06 10:14
公司是销售方
2018-03-06 10:15
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-06 10:19
老师,公司开的普通发票也需要写应交税费吗?
2018-03-06 10:20
你好,是的,需要做价税分离的
2018-03-06 11:03
那老师应该怎样呢?除了这样没办法啊
2018-03-06 11:04
你好,整理之前业务的原始单据,根据原始单据把账务补齐才可以的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-03-06 09:48
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2018-03-06 09:53
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