一般纳税人建材公司,去年开具的发票冲红后申报后:《附列资料二》中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额”,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”126548.62元。购买方已抵扣,我们需要把进项转出吗?
blue
于2023-12-08 18:09 发布 542次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-08 18:09
你红字信息表开了吗?什么时间开的。
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你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23
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你好,是的,不需要转到增值税转出未交增值税
2020-04-07 15:30:01
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你好 可以抵 一般纳税人开的专票和普票都是销售项 是销项-进项这样抵的
2019-02-13 14:58:49
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你好
你们单位开了红字信息表的
在你的开票系统里面有
2022-05-14 11:44:45
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你好,你可以不需要认证,按普通发票入账
如果认证了就需要转出的
2018-06-15 16:04:35
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blue 追问
2023-12-08 18:11
郭老师 解答
2023-12-08 18:12