老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
老师,代扣代缴的社保公积金,计入其他应收款账款-社保/公积金,是否会影响现金流量表取数?这种业务正确的应当计入其他应收还是其他应付款呢?
答: 替员工代扣代缴的部分就是计入其他应收款账款-社保/公积金。没有错的。等发工资的时候,从员工工资里扣下来,就把这个冲了。
1、就是公司下面有一个子公司卖给产品,然后在编制合并利润表时,子公司取得的收入要从合并报表里面减去,这个能理解,但是成本为什么公司在编制的时候减的也是收入的金额。2、因为公司帮子公司代付工资社保公积金这些,所以他们的其他应付款就是其他应收款,在编制现金流量表时,子公司 支付给职工以及为职工支付的现金,在编制合并报表时不减去吗,他也是支付给钱啊。
答: 您好,1、因为子公司卖给母公司的产品,子公司确认的收入,就是母公司再对外卖出去的成本,因此抵消分录,按子公司确认的收入金额,来减去收入和成本金额的。2、子公司 支付给职工以及为职工支付的现金,在编制合并报表时要减去的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
做现金流量表时,负债表里的其他应收款期末余额是负数,是应该写在其他应付款的正数吗
答: 是应该写在其他应付款的正数吗 可以