老师,我想请一下就是,我们22年如果暂估是100万,原分录; 借:主营业务成本100 贷:应付账款--暂估100 到了23年5月分汇算清缴时; 才收到这个发票: 这个分录要怎么写呢?
undefined
于2023-12-13 11:57 发布 197次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-12-13 11:59
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息