送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2018-03-09 10:13

你好,是的,你的理解正确。

—Content。 追问

2018-03-09 10:14

我做分录该如何处理

陈静老师 解答

2018-03-09 12:24

你好! 1、支付时: 
借:管理费用 
 贷:银行存款 
2、全额抵减时: 
 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)  
 借:管理费用(红字)

—Content。 追问

2018-03-09 12:25

我是第一个没有递减,第二个有递减交税,是等第二月转出到增值税,第一月先放管理费吗老师

陈静老师 解答

2018-03-09 14:22

你好,是的,你的理解正确。

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