送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-09 11:42

可以的啊                                 ,需要的

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相关问题讨论
可以的啊 ,需要的
2018-03-09 11:42:18
可以的,需要进项发票以后
2018-03-09 11:50:02
你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
如果已经销售了,这样做是对的,等发票回来红冲调账,
2015-10-29 16:10:12
您好,从系统里导出本月所有采购入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估款。然后,按照收到的进项发票,借:库存商品,应交税费_进项税 贷:应付账款,同时,借:库存商品,负数, 贷:应付账款-暂估款,负数。其次,为区分本月实际出库多少商品,本月实际开出多少发票,可以这样做如下:从系统导出本月销售出库,借:发出商品 贷:库存商品 ,然后记得,按照本月开出的发票,借: 应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税 结合以上购进商品和销售商品的分录,结转成本,借:主营业务成本 贷:发出商品 发出商品是一级科目,结转成本的科目,能从发出商品中转入主营业务成本。
2018-04-01 22:03:55
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