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呦灵
于2018-03-11 15:23 发布 1340次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-11 15:24
前期为了控制利润 结转的成本 材料也为付款
呦灵 追问
2018-03-11 15:25
材料也没付款 现在收发票 付款
王雁鸣老师 解答
您好,分录,先红冲原分录,借;原材料,负数 ,贷;应付账款-暂估款,负数。再根据发票,借;原材料,贷:现金或者银行存款等科目。
2018-03-11 15:26
您好,按上面的分录做即可。
2018-03-11 16:30
您好 老师 那我原材料结转成本了 要不要也冲红 再重新结转一次
2018-03-11 16:34
您好,也要红冲,再结转一次的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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呦灵 追问
2018-03-11 15:25
王雁鸣老师 解答
2018-03-11 15:24
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2018-03-11 15:26
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2018-03-11 16:30
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2018-03-11 16:34