- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数
2023-12-26 23:28:19
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同学,你好
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬
2022-12-19 12:06:21
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借银行存款61020贷主营业务收入54000、应交税费应交增值税销项税额7020
2021-12-14 13:22:58
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您好!如果是总额法,把管理费用改成其他收益,同时管理费用单独做凭证
2022-04-15 07:42:18
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你好,您漏发了内容,问题不完整,请重新发起提问,详细描述问题,以便擅长此类问题的老师回答。
2020-06-22 11:49:59
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