送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-12-27 09:58

收到发票的时候把冲暂估的会计分录先冲销了

东老师 解答

2023-12-27 09:58

再按照发票做账,借,库存商品贷,应付账款

红尘俗客-向光而行 追问

2023-12-27 10:01

如是,跨月的,我已经用暂估的结转了成本了,那要怎么处理?

东老师 解答

2023-12-27 10:02

跨月的话也可以直接冲销的

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