- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-14 11:19
你好!份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
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可以抵扣可以正常抵扣的,你这种情况。
2021-12-15 22:40:58

你好,
是的,
建议按月整理,年底集中装订成册
2020-05-18 15:08:32

你好 收到的发票都要入账
2020-05-12 11:29:40

你好!那你现在借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款等
2019-04-04 15:49:25

你好,具体的收到的是什么业务的?如果是普通货物的,借库存商品贷,银行存款不允许抵扣增值税的。
2021-08-24 13:38:00
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