老师,你好,采购时付了款,没有收到发票,分录如下:借:应付帐款-A公司100,贷:银行存款,然后下个月才收到货,也是下个月才 收到发票,那我收到发票时,分录:借库存商品100,贷:应付帐款-A公司100,上个月时我没结转成 本的分录这个货,不需要再冲掉吧?
红尘俗客-向光而行
于2023-12-30 16:19 发布 467次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-12-30 16:20
你好是的
没有暂估的不用
相关问题讨论

你好,录入完期初您就点试算平衡就可以
2021-01-12 13:13:51

什么原因导致的出现负数?
2017-08-25 08:02:16

您好!不是的。往来账是应收应付这些。
2017-03-03 13:31:28

是的
2016-07-15 10:06:39

你好,是这样做分录
借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-08-31 15:44:46
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2023-12-30 16:21
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2023-12-30 16:22