老师好,请问:小微企业4季度只开了1万元发票,现在申报时,增值税减免税申报明细表 中,“本期发生额”和实际抵减额 应填1万乘3%的数还是1万乘2%的数呢?
月下独享
于2024-01-01 19:55 发布 427次浏览
- 送心意
姜再斌 老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-01-01 19:57
你好,1万元发票是按哪个征收率(3%还是1%)开的?且1万元发票是开的专票还是普通发票。
相关问题讨论
你好,看是否发生了减免的情形确定是否需要填写的
2017-10-18 17:54:45
你好!没有减免是不用填写的
2018-10-09 17:16:22
你好,1万元发票是按哪个征收率(3%还是1%)开的?且1万元发票是开的专票还是普通发票。
2024-01-01 19:57:22
您好,这个意思是你填报错了,检查一下这个提示的勾起关系。
2020-01-02 16:14:41
你好,有减免税的情况就需要填写的
2017-10-18 17:44:56
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