金蝶商贸标准版结转本月应交增值税的步骤
爱笑的流沙
于2015-11-15 12:27 发布 1737次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2015-11-15 12:29:23
你好,年末的话,做好12月份的账务处理之后,过账,结转损益,结账,就把数据从年末数结转到次年作为年初数了
2021-12-20 09:51:42
同学,你好可以参考
https://zhidao.baidu.com/question/41859811.html
2021-12-24 14:00:41
进入账套--账务处理--凭证过账--结转损益(系统自动生成一张转账凭证)得出本年利润的余额。
2 凭证录入--手动输入一张把本年利润结转到未分配利润的凭证。
3 把系统生成的转账凭证和结转本年利润的凭证进行过账。
4 期末结账。
5 年末结账完成后,系统还会在原账套的存放目录下产生一个当前年度账套的副本。(例如:2010年度账套名称为“公司名2010.AIS”,则副本为“公司名2010.A10”)。
备注:迷你版、标准版年结后系统会自动生成一个新的账套,因为迷你版、标准版是一年一个账套,当2010年结后,账套日期会显示2011年,如果想要查看2010年的账套,则上述第5点里的副本***.A10的账套便是2010年的账套。
2018-01-25 08:07:19
打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2019-10-22 19:34:17
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