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晴空万里
于2018-03-15 13:08 发布 782次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-03-15 13:09
按实际的销售额计算销项税,再做减免税款处理。
晴空万里 追问
2018-03-15 13:33
您好,是地税附加税申报表,里面计税依据是增、消、营,不用填销售额
江老师 解答
2018-03-15 13:43
就是零申报处理,因为不交增值税,交的增值税是零
2018-03-15 14:52
您好,比如申报城建税,先填写计税依据增值税300,自动算出本期应纳城建税21,然后再在本期减免税额栏填写21,最后本期应补退税额就变成零了,是这样吗?
2018-03-15 16:14
上述填列方法正确,没有问题
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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晴空万里 追问
2018-03-15 13:33
江老师 解答
2018-03-15 13:43
晴空万里 追问
2018-03-15 14:52
江老师 解答
2018-03-15 16:14