送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-15 13:09

按实际的销售额计算销项税,再做减免税款处理。

晴空万里 追问

2018-03-15 13:33

您好,是地税附加税申报表,里面计税依据是增、消、营,不用填销售额

江老师 解答

2018-03-15 13:43

就是零申报处理,因为不交增值税,交的增值税是零

晴空万里 追问

2018-03-15 14:52

您好,比如申报城建税,先填写计税依据增值税300,自动算出本期应纳城建税21,然后再在本期减免税额栏填写21,最后本期应补退税额就变成零了,是这样吗?

江老师 解答

2018-03-15 16:14

上述填列方法正确,没有问题

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